目 录
第一部分 南昌市医疗保障服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市医疗保障服务中心概况
一、单位主要职责
南昌市医疗保障服务中心是南昌市医疗保障局下属单位,主要职责是:
(一)为社会保障事业提供管理服务保障,承担贯彻执行国家有关医疗保险政策、法规,筹集和支付医疗保险基金;
(二)与定点医疗机构、药店签订医疗保险服务协议;
(三)承担市医疗保障局交办的其他任务职责。
二、单位基本情况
本单位设立11个内设机构,分别是办公室、公共服务部、信息统计部、基金财务部、稽核部、异地服务部、联网结算部、公共业务部、定点医药服务部、待遇核定部、待遇支付部。
本单位2022年年末实有人数34人,其中在职人员34人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员41人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1525.11万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少15.13万元,下降100%;本年收入合计1525.11万元,较2021年减少102.11万元,下降6.3%,主要原因是:我单位经费紧缺,严格把控资金支付。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1525.11万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1525.11万元,其中本年支出合计1525.11万元,较2021年减少117.24万元,下降7.1%,主要原因是:我单位经费紧缺,严格把控资金支付;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:根据财政要求,年底无结余。
本年支出的具体构成为:基本支出674.57万元,占44.2%;项目支出850.54万元,占55.8%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为817.71万元,决算数为1525.11万元,完成年初预算的186.5%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为758.13万元,决算数为1263.53万元,完成年初预算的166.7%,主要原因是:本年单位人员增加4人,各项经费也随之增加。
(二)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为202万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中拨付了医疗保险业务经办能力提升项目经费与医疗保险业务工作经费。
(三)住房保障支出年初预算数为59.58万元,决算数为59.58万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出674.58万元,其中:
(一)工资福利支出547.30万元,较2021年减少127万元,下降18.8%,主要原因是:一是机构调整及人员变动,二是我单位经费紧缺,严格把控资金支付。
(二)商品和服务支出125.40万元,较2021年增加70.53万元,增长128.5%,主要原因是:一是单位人员增加4人,相关经费也随之增加,二是本年度对以前年度开展的一些业务费用进行了支付,三是本年度较以前年度新增了支出事项。
(三)对个人和家庭补助支出1.88万元,较2021年减少1.11万元,下降37.1%,主要原因是:我单位经费紧缺,严格把控资金支付。
(四)资本性支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本年度无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无因公出国(境)支出预算安排。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)支出预算安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。
(二)公务接待费支出全年预算数为4万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度未发生公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是:本年度未发生公务接待费支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车购置支出预算安排,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置支出预算安排;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车运行维护费支出预算安排,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车运行维护费支出预算安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额51.41万元,其中:政府采购货物支出22.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.99万元。授予中小企业合同金额51.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额42.38万元,占授予中小企业合同金额的82.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0套。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金804.54万元,占项目支出总额的100%。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
2022年度《项目支出绩效自评表》如下:
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。
(五)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(八)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。